為貫徹落實(shí)集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)工作要求,進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),8月20日,贛州發(fā)展集團(tuán)召開2021年度內(nèi)部審計(jì)工作部署會(huì)。會(huì)議由集團(tuán)風(fēng)控總監(jiān)曾紫明主持,審計(jì)組全體成員參加會(huì)議。
會(huì)議研究了2021年度集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)相關(guān)工作方案,對(duì)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了部署,明確了審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)工作要求等。
會(huì)議強(qiáng)調(diào),內(nèi)部審計(jì)是監(jiān)督規(guī)范集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要方式。各子公司要高度重視、積極配合,切實(shí)抓好此次內(nèi)部審計(jì)工作。審計(jì)組成員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部審計(jì)制度、職業(yè)規(guī)范要求開展審計(jì)工作。各子公司要進(jìn)一步建立完善內(nèi)控制度,規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高運(yùn)營(yíng)效益,為國(guó)有資產(chǎn)保值增值提供堅(jiān)強(qiáng)保障。